本报讯 为了加强社保基金专用票据管理,规范社保基金收缴行为,提高社保基金专用票据的管理和使用水平,达县社保局成立联合专项审计小组,历时一个半月,对2007年8月至2008年12月社保基金专用票据进行了全面、彻底的审计。共审计票据35000份(其中:填开票据24467份,结存票据10533份)。
此次审计工作由局长胡清亲自督阵,对审计过程中发现的问题进行了及时纠正和处理,从根本上解决了在票据使用管理中存在的问题。
通过审计,反映出社保局票据管理水平有了明显提高:收取的社保基金都按规定及时存入财政专户,实行了“收支两条线”管理;内部管理制度建立健全,做到专人、专责、专账管理,严格领购、使用、结存和核销手续;财务收支核算和会计监督管理制度落实到位,从源头上保证了社保基金收缴安全;审计监督职能得到强化,做到每日票款相符,账目清楚无误;废票管理到位,作废手续完善,原因明确。 (廖天文 王勇 陈首江)